Весь сайт Вход
Регистрация
Избранное (0)

Налоги и налогообложение физических и юридических лиц. Дистанционный курс

Курс направлен на формирование у слушателей профессиональных компетенций в области налогового учета и налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем в Российской Федерации; знание основных налоговых схем; умение самостоятельно рассчитывать все основные налоги и корректно вести автоматизированный налоговый учет в программе 1С: Бухгалтерия.
  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Время проведения

6-17 Февраля 2017

Формат обучения

Курс повышения квалификации, заочная форма с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для кого предназначен

Руководителей финансово-экономических и административных подразделений (служб) предприятий и организаций; главных бухгалтеров, бухгалтеров и специалистов по налогообложению; специалистов по финансовому планированию, финансовых аналитиков; лиц, заинтересованных в получении знаний в области бухгалтерского учета.

Введение

Дистанционная форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о повышении квалификации. Достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и настроек.

Продолжительность обучения - 72 академических часа (2 недели).

Планируемые результаты обучения:

В рамках курса слушатели получат знания:

  • закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации

Умения:

  • анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов всех уровней
  • выявлять и оценивать расходы хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского и налогового учета
  • выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах
  • проводить комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
  • использовать полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективности их деятельности

Владения:

  • навыками оценки налоговой нагрузки и налоговых рисков налогоплательщиков для принятия управленческих решений, исходя из целевых установок организации и величины возможных налоговых последствий

Для участников предусмотрено

Методический материал, консультации преподавателей, поддержка куратором курса.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования в объеме 72 часа (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28 сентября 2015 года №036595, выдана Департаментом образования города Москвы).

Официальные документы Учебного центра

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Это мероприятие относится к темам

Курс состоит из 5 модулей. Каждый модуль включает теоретические основы и практические задания.

Модуль 1. Современная налоговая политика и практика налогообложения в России. Основы налогового консультирования.

Налоговая система; особенности построения налоговой системы в России и за рубежом. Налоговый механизм; налоговая политика; налоговое регулирование; налоговый контроль, его формы и методы в России и зарубежных странах. Классификация налогов. Налог на прибыль организаций; особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций; платежи за пользование природными ресурсами, единый социальный налог и отчисления в государственные внебюджетные фонды; акцизы; налог на добавленную стоимость; налоги с физических лиц; другие налоги и сборы с юридических и физических лиц; налоговая отчетность; налогообложение субъектов малого бизнеса. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов; состав и структура налоговых органов. Налоговые проверки, их виды; цели и методы камеральных проверок; цели и методы выездных проверок.

Модуль 2. Налоговый учет и отчетность хозяйствующих субъектов.

Назначение и постановка налогового учета; объекты и операции, подлежащие налоговому учету. Налоговая отчетность; учетная политика для целей налогообложения. Организация и ведение налогового учета по объектам и видам налогов; налоговый учет НДС, налога на прибыль, налогов в условиях упрощенной системы налогообложения, единого социального налога, прочих налогов. Классификация и признание активов, доходов, расходов, финансовых результатов, прочих объектов в бухгалтерском и налоговом учете. Основы построения автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета. Документирование хозяйственных операций и формирование внутримашинной базы учета в АИС-БУ. Внедрение и эксплуатация АИС-БУ. Организация системы счетов и справочников в АИС-БУ. Формирование регистров налогового учета и налоговой отчетности.

Модуль 3. Налоговая оптимизация: направления, возможности, инструменты.

Основные направления налоговой политики в практике оптимизации. Карта налоговой оптимизации: обзор основных возможностей налоговой оптимизации. Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации. Льготы по налогу на прибыль. Оптимальная учетная политика. Работа с убытками. Перенос убытков на будущие периоды. Работа с расходами по налогу на прибыль. Операции, облагаемые НДС. Налоговые вычеты. Налоговые льготы по НДС (освобождение). Всегда ли хорошо освобождение от НДС. НДС в группе компаний. Способы оптимизации НДС. Взносы в фонды обязательного государственного страхования. Налог на имущество организаций. Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний.

Модуль 4. Оценка финансовых и налоговых рисков в проектах и сделках.

Риски работы с недобросовестным контрагентом. Понятие необоснованной налоговой выгоды. Риски безвозмездных сделок. Риски, связанные с НДС. Защита схем. Оценка рисков в проектах. Выбор юридической формы продажи бизнеса или его части. Минимизация налоговых рисков в проектах, защита элементов проекта.

Модуль 5. Применение специальных налоговых режимов организациями и индивидуальными предпринимателями.

Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. Порядок заполнения налоговой декларации. Порядок исчисления и уплаты налога по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности. Порядок заполнения налоговой декларации. Патентная система налогообложения. Порядок приобретения патента и уплата по патенту.


  • АРСЕНЬЕВ Сергей Леонидович
    АРСЕНЬЕВ Сергей Леонидович

    Первый Заместитель Председателя Правления АО «Собинбанк».

    Узнать больше

При первичной регистрации на сайте предоставляется скидка 5%.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 7%, 3 человека – 10%, 4 человека и более – 12%.

Артикул: МС07510
Стоимость участия:
11 800.-
8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас не работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия