Курс о задачах, порядке и особенностях внутреннего контроля и внутреннего аудита у главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств.
Краткое описание
Полная программа
Преподаватели
Скидки
Отзывы
Место проведения
г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).
Документ по окончании обучения
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 июня 2021 г. N041442, выдана Рособрнадзором).
Для участников предусмотрено
Методический материал, кофе-паузы.
Цели семинара/курса
Получить навыки, знания и умения в области организации системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе, а также в сфере оценки эффективности данной системы.
Особенности программы
В результате обучения участники:
получат целостное понимание нормативно-правового регулирования внутреннего контроля и внутреннего аудита в госсекторе;
ознакомятся с организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита в госсекторе;
получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, образцы и шаблоны документации, информационно-справочные материалы;
получат навыки оценки эффективности внутреннего финансового контроля и аудита;
освоят современные методики проведения внутреннего финансового контроля и аудита;
познакомятся с полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по анализу организации внутреннего контроля и аудита;
научатся применять изученные методики на практике.
Руководителей, финансовых контролеров и аудиторов, главных бухгалтеров, иных должностных лиц, участвующих в реализации внутренних бюджетных процедур, главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, должностных лиц централизованных бухгалтерий, а также государственных (муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений.
Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Нормативно-правовое регулирование внутреннего финансового контроля и аудита в государственном секторе.
Организационные и методологические задачи внутреннего финансового контроля и аудита.
Варианты организации внутреннего финансового контроля и аудита.
Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193, регулирующее правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» на практике.
Приказ Минфина России от 30.12.2016 № 822 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита» на практике.
Организация внутреннего финансового контроля.
Цели и задачи внутреннего финансового контроля.
Бюджетные процедуры.
Способы и виды контрольных действий.
Бюджетные риски.
Идентификация рисков.
Матрица оценки бюджетного риска.
Порядок формирования карт внутреннего контроля и их актуализация.
Организация проведения мониторинга.
Оформление результатов внутреннего контроля (регистры и отчеты по результатам внутреннего финансового контроля).
Организация внутреннего финансового аудита.
Принципы внутреннего финансового аудита.
Права должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита.
Обязанности должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита.
План внутреннего финансового аудита.
Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового аудита.
Программы аудиторских проверок.
Темы аудиторских проверок.
Методы аудита.
Порядок проведения аудиторской проверки.
Оформление рабочей документации.
Оформление результатов проверки: акт и отчет о результатах аудиторской проверки.
Оценка и перспективы развития внутреннего финансового контроля и аудита в государственном секторе.
Оценка эффективности внутреннего финансового контроля и аудита.
Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по анализу организации внутреннего контроля и аудита.
Основные направления совершенствования внутреннего финансового контроля и аудита.
Новации в бюджетном законодательстве в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Проекты стандартов внутреннего финансового аудита:
«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».
«Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».
Практические вопросы проведения финансового контроля и аудита.
Типичные ошибки, выявляемые по результатам внутреннего финансового контроля и аудита. Мониторинг качества финансового менеджмента (Приказ Минфина России от 29.12.2017 №264н).
Значение мониторинга качества финансового менеджмента для повышения эффективности внутреннего финансового контроля и аудита, исключения нарушений при реализации внутренних бюджетных процедур.
Эффективные внутренний финансовый контроль и аудит как инструменты минимизации ответственности, предусмотренной Бюджетным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Анализ мер ответственности за нарушения в сфере бюджетных правоотношений.
Старший преподаватель кафедры «Казначейское дело» ФГБУ ВПО «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации», практикующий аудитор.
Консультант по ведению бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений в «1:С БГУ»; лектор для слушателей, проходящих обучение для получения Сертификата Профессионального бухгалтера бюджетной организации ИПБ РФ.
Спикер
Эксперт, разработчик новых федеральных стандартов внутреннего финансового аудита; ведущий советник отдела методологии внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента организаций государственного сектора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России.
Версия для печати
Виды скидок
Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте
6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии
7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»
15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*
*Общие условия по программе лояльности:
Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2020.
Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!
Версия для печати
Очень сильно! И познавательно! Понравились разъяснения по применению стандартов внутреннего контроля (разбор практики применения).
Грибцова Г.А., Инспектор, Контрольно-счетная палата ГО Кашира