Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Налоговый юрист. Курс в Санкт-Петербурге

Курс направлен на систематизацию знаний и получение практического опыта в области налогового права, изучение особенностей применения налогового права, правовых аспектов налогового контроля.
  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

29-31 Мая 2019 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

Цели семинара/курса

совершенствовать компетенции по осуществлению правового и законодательного обеспечения деятельности организации в сфере управления налоговым и финансовым процессом; научиться давать правовую оценку финансовым операциям организации.

Особенности программы

В результате обучения участники:

  • Ознакомятся с изменениями требований законодательства в области налогового права.
  • Освоят требования к осуществлению правовой оценки финансовых операций организации.
  • Изучат взгляд эксперта на повышение эффективности деятельности налогового юриста.
  • Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.
  • Научатся применять полученные знания на практике.

Для кого предназначен

Юристов по налоговому праву, налоговых консультантов, юрисконсультов предприятий, желающих получить дополнительные компетенции в области налогового права, аудиторов, всех заинтересованных специалистов.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Налоговое право.

Юридическое определение налогов и сборов. Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.

Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:

  • Федеральные налоги и сборы.
  • Региональные налоги.
  • Местные налоги.
  • Специальные налоговые режимы.
  • Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
  • Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок.
  • Налоговый учет и отчетность.
  • НДС, новая ставка налога, практика его возврата, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество а также изменение кадастровой стоимости с 2019 г. для его расчета. Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.

Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение. Толкование законодательства о налогах и сборах, виды и приёмы толкования. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование. Аналогия в налоговом праве: её пределы.

Конституционные основы налогообложения. Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения.

Налоговая политика государства на современном этапе. Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах. Применение зарубежного опыта в российском законодательстве при установлении налогов, сравнение уровня совокупного налогового бремени.

Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения. Понятие реализации товаров (работ, услуг). Корректировка налоговой базы.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм.

Налоговый контроль. Выездные и камеральные налоговые проверки. Новшество налогового законодательства – налоговый мониторинг. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Новое в налоговой практике – налоговая оттепель. Налоговый мониторинг. Производство по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах. Процедура обжалования решений налоговых органов.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Способы защиты прав налогоплательщиков. Правовые последствия налоговых проверок. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.

Административная и уголовная ответственность. Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Допрос свидетеля. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.

Алгоритм действий налоговых органов в 2018 году. Порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу с 2018 года. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов с 2018 года. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС, участие в инвентаризации активов плательщиков.

  • Спикер

    Ведущие специалисты-практики по налоговому праву, практикующие налоговые юристы.

Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 5%
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%

*Скидки не суммируются.


Артикул: СП06934
Стоимость участия:
30 900.-
НДС не облагается
8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас не работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия