Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Налоговое планирование в 2015 году: возможности и опасности в период налогового маневра. Курс

Данное мероприятие перенесено в архив.

Расписание актуальных мероприятий по связанным темам:

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очно-заочная форма.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Для участников предусмотрено

Обучение по программе курса; методические материалы на электронном и бумажном носителях; размещение в 2-местных номерах «Стандарт» (В номере: кондиционер, холодильник, плазменная панель, телефон, балкон, индивидуальный сейф, в санузле душ, фен. По желанию участников, за дополнительную плату, могут быть забронированы одноместные номера или номера других категорий, а также проживание с сопровождающими лицами. Доплата за одноместное размещение составляет 13300 рублей); полный пансион (завтрак, обед, ужин) по системе «Шведский стол» (европейская кухня); пользование собственным пляжем, оборудованным необходимым инвентарем; пользование бассейном с подогреваемой морской водой; пользование оборудованным тренажерным залом; Wi-Fi на всей территории отеля; круглосуточная охраняемая автостоянка; праздничный фуршет.
В стоимость не включен проезд до Гранд Отеля «Жемчужина».

Цели семинара/курса

1. Изучить основные изменения налогового законодательства в 2015 г. для эффективного управления налоговыми обязательствами своей компании.
2. Актуализировать знания о принципах налогового планирования и методах управления налоговой нагрузкой.
3. Обсудить способы оптимизации основных налогов: НДС и налог на прибыль организаций, страховых взносов, налог на имущество организаций.
4. Изучить инструменты формирования эффективной налоговой политики компании.
5. Обсудить незаконные способы уклонения от налогов и налоговые риски при выборе контрагента.
6. Изучить новейшие тенденции в разрешении налоговых споров, актуальную судебную практику.

Особенности программы

Одна из наиболее актуальных, на сегодняшний момент задач – эффективное и своевременное управление налоговой нагрузкой компании. Разные аспекты хозяйственных операций, сделок, взаимоотношений образуют налоговую практику трактовки законодательства, степень и размер ответственности, способы защиты. Разработанные разделы семинара помогут грамотно управлять налоговыми обязательствами для минимизации рисков и потерь. С помощью анализа арбитражной практики Вы сможете оценить правовые позиции ВАС по разрешению споров в части нарушения налогового законодательства.

Для кого предназначен

Собственников, генеральных директоров, финансовых директоров, руководителей бухгалтерских и финансово-экономических служб, начальников налоговых подразделений и других топ-менеджеров компаний.

Это мероприятие относится к темам

Первый день

Заезд участников  (после 12.00), регистрация.

13.00 – 15.00 Обед. Свободное время.
18.00 – 20.00 Ужин. Свободное время.

20.00 -  Рабочая встреча с организаторами и ведущим. Обсуждение графика работы, планирование индивидуальных консультаций, регистрация индивидуальных пожеланий во время пребывания.  

Второй день

8.00 – 9.00 Завтрак
Модуль 1. Основные изменения налогового законодательства в 2015 г.
Ключевые проблемы налоговой безопасности компаний.

  • Налоговые последствия заключаемых договоров: выбор оптимальных решений
  • Подтверждение экономической обоснованности затрат
  • Проверка соответствия сделок требованиям деловой цели
  • Обзор судебных споров об обоснованности налоговой выгоды и добросовестности налогоплательщиков
  • Налоговая безопасность при выборе и проверке поставщиков
  • Налоговая и уголовная ответственность: когда  начинает работать ст. 140 УПК РФ и ст. 198, 199, 199.1 УК РФ

Модуль 2. Налоговые изменения в Налоговый Кодекс в 2015 г.

  • Изменения по НДС. Комментарии и разъяснения к изменениям в 21 главу НК РФ, к изменениям в Постановление Правительства № 1137.  Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок. Новые разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ. Разъяснения Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33. Арбитражная практика
  • Изменения по налогу на прибыль. Комментарии и разъяснения к изменениям в 25 главу НК РФ: отмена суммовых разниц, договор цессии, учет материальных расходов, при реализации недвижимости, безвозмездной передаче и пр. Новые разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ. Арбитражная практика по налоговым спорам по налогу на прибыль за 2013-2014 год

Третий день

8.00 – 9.00 Завтрак
Модуль 3. Налоговые изменения в Налоговый Кодекс в 2015 г.

  • Налог на имущество: Изменения в гл. 30 НК РФ: определение налоговой базы по кадастровой стоимости по ряду объектов недвижимости. Движимое или недвижимое имущество? критерии и порядок учета. Актуальная судебная практика
  • Страховые взносы. Изменения Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 188-ФЗ. Изменения предельной величины базы  для исчисления в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС
  • Совершенствование налогового администрирования и изменения  в ГК РФ. Усиление контроля по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ: методы,  расширение полномочий проверяющих, ответственность налогоплательщиков. Новое в блокировке счетов

Четвертый день

8.00 – 9.00 Завтрак
Модуль 4. Налоговое планирование в 2015 г.

  • Ревизия сделок организация с взаимозависимыми лицами и сделок, приравненных к сделкам с взаимозависимостью для применения правил о контролируемых сделках
  • Курс на сближение бухгалтерского и налогового учета в рамках Распоряжения Правительства РФ от 10.02.2014 г. №162р: элементы сближения, разработка методологий,  уменьшение временных разниц
  • Планирование НДС. Особенности формирования налоговой базы при  получении скидок, безвозмездной передаче товаров,  работе с посредниками, поэтапном выполнении работ и др. Порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету. Раздельный учет НДС
  • Планирование налога на прибыль. Спорные вопросы признания расходов, соблюдение принципа соответствия доходов и расходов, периоды признания убытков, использование резервов, распределение расходов на прямые и косвенные, расчет НЗП, признание доходов и расходов при поэтапном выполнении работ

Пятый  день

8.00 – 9.00 Завтрак
Модуль 5. Роль судебной практики  в формировании права и опасность недружественных поглощений.

  • Обязательное досудебное урегулирование налоговых споров. Новейшие тенденции в разрешении налоговых споров
  • Переквалификация сделок для целей налогообложения. Мнимые и притворные сделки
  • Изменения в ГК РФ, корпоративные отношения. Технологии инвестирования. Недобросовестное кредитование
  • Защита и сохранение активов, технологий, деловой репутации
  • Институт «заверений и гарантий»

Подведение итогов курса, индивидуальные консультации, в том числе по вопросам, не вошедшим в программу, вручение Удостоверений о повышении квалификации.

Шестой день

8.00 – 10.00 Завтрак
Отъезд участников семинара (до 12.00).

Мероприятие в архиве
Обратный звонок
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия