Новинка

Доступно в формате
онлайн-трансляции!

Перейти
  • Семинар
Формат обучения:    Очно Онлайн
Москва, 1 июля 2024

Артикул: МС23546

Как правильно заключать договор с контрагентом, чтобы снизить налоговые риски и не допустить нарушений налогового законодательства. На семинаре участники разберутся в налоговых вопросах при заключении самых популярных видов договоров.

1 день
8 академических часов
Сертификат

Стоимость участия

Количество участников:
или введите:
скидка:
нет
Дата оплаты:
скидка:
Стоимость участия:
21 800 ₽
 Экономия:
 

Вид обучения

Семинар

Формат обучения

Дневной 21 800 руб.
Срок обучения — 1 день
Продолжительность обучения — 8 часов

Дата и время

1 июля 2024
с 10:00 до 17:30

Место проведения

г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.


Документы по окончании обучения

Удостоверение
Образец сертификата об участии в семинаре Москва
Сертификат об участии в семинаре.

Что входит в стоимость

Методический материал, кофе-паузы.

Для кого предназначен

Главных бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов, специалистов по налоговому планированию, налоговых юристов, сотрудников финансово-экономических отделов.

Цель обучения

Рассмотреть практические аспекты налоговых рисков в практике договорной работы.

Результат обучения

В результате обучения участники:

  • Узнают, как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды.
  • Поймут разницу между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ.
  • Будут знать особенности гражданско‑правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности.
  • Выяснят учетные и налоговые нюансы при заключении договоров аренды и лизинга, подряда, купли продажи (поставки), займа, посреднических договоров.

Программа обучения

Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации.

  • Как обеспечить получение от продавца счёта-фактуры и первичных документов.
  • Штрафы и возмещение убытков: налоговый учёт.
  • Условие об НДС в договоре, как не допустить ошибок.
  • Авансы и задаток: налоговые последствия.
  • Компенсация затрат продавца: анализируем варианты.
  • Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорной аспект.
  • Должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов.
  • На что обратить внимание, заключая договор с ИП или плательщиком НПД.
  • Внутригрупповые услуги: на что обратить внимание.

Договоры аренды и лизинга: налоговые нюансы.

  • На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга.
  • Расходы на ремонт арендованных основных средств. Договорная обязанность по текущему и капитальному ремонту.
  • Значение сроков и государственной регистрации договора для налогообложения и бухгалтерского учёта.
  • Коммунальные услуги как часть договора аренды: варианты оформления и налоговые последствия.
  • Налог на имущество при аренде и лизинге.
  • Транспортный налог при аренде и лизинге.
  • Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговые аспекты.
  • Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС.
  • Безвозмездное пользование: налоговые последствия.
  • Особенности налогового учёта лизинга.
  • Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски.
  • Повышенный коэффициент амортизации 3 по предмету лизинга.

Договор подряда и договор об оказании услуг: учётные и налоговые нюансы.

  • На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг.
  • Гонорар успеха в договоре на оказание юридических услуг: проблемы и решение.
  • Работы и услуги: сходства и различия в налогообложении.
  • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта?
  • Как делить расходы на прямые и косвенные.
  • Специфика учёта и налогообложения длительных договоров.

Договор купли-продажи (поставки): учётные и налоговые нюансы.

  • На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки.
  • Отсрочка и рассрочка: на что обратить внимание.
  • Скидки и рекламные акции: особенности учёта и налогообложения.
  • Товары в пути: бухгалтерский учёт для целей НДС.
  • Возврат товаров и авансов.
  • Транспортные расходы.
  • Привлечение посредников (взаимозависимые посредники, технические посредники): на что обратить внимание.

Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учётные и налоговые вопросы.

  • На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании посреднических договоров.
  • Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности.
  • «Свои» и «чужие» расходы посредника: различия в учёте.
  • Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур.
  • Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении налоговой проверки.

Договор займа.

  • Налоговые особенности договора займа.
  • Дата признания процентов в расходах и доходах.
  • Как работать с нормативами процентов, указанными в п. 1 ст. 269 НК.
  • Особенности учёта процентов при приобретении основных средств и осуществлении капитальных вложений.
  • Беспроцентные займы.
  • Переквалификация займов в инвестиции: обзор судебной практики.
  • Переквалификация займов в авансы: обзор судебной практики.
  • Внутригрупповые займы: на что обратить внимание?

Уступка имущественных прав (цессия).

  • Особенности документального оформления.
  • НДС и налог на прибыль при уступке имущественных прав.

Заказать обратный звонок

×

Сайт УЦ Финконт использует cookies. Подробнее »

Продолжая работу с сайтом, Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных.

Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.

http://www.finkont.ru/training/all/dogovor-glazami-bukhgaltera-vyyavlyaem-nalogovye-riski-seminar-v-moskve/?date=01.07.2024