Внутренний финансовый аудит и внутренний финансовый контроль в органах исполнительной власти и в органах муниципального управления в 2020 году. Курс в Санкт-Петербурге + Онлайн-трансляция
Данную программу Вы можете заказать только в индивидуальном* или корпоративном** формате (обучение сотрудников одной компании).
* Стоимость индивидуального очного обучения в Москве и Санкт-Петербурге от 3 500 рублей за академический час (зависит от темы обучения).
Стоимость индивидуального обучения в других городах или в формате онлайн уточняйте у менеджеров.
Длительность индивидуального обучения - минимум 2 академических часа.
** Стоимость корпоративного обучения от 90 000 рублей за 1 день.
Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, утвержден новый порядок проведения внутреннего финансового контроля и аудита в бюджетном секторе, утвержден порядок реализации его результатов. Новые стандарты Внутреннего финансового контроля вступают в силу с 01 января 2020 года. С 1 января 2020 года обязательным станет мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств на всех уровнях управления.
Краткое описание
Полная программа
Преподаватели
Скидки
Место проведения
г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 19, офисный центр «Место встречи», 2 этаж.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).
Документ по окончании обучения
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).
Для участников предусмотрено
Методический материал, обеды, кофе-паузы.
Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.
Цели семинара/курса
Дать разъяснения и практические навыки по осуществлению внутреннего финансового аудита у главных администраторов бюджетных средств, по проведению оценки надежности внутреннего финансового контроля, оценки качества финансового менеджмента, рассмотреть вопросы организации внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с новыми стандартами.
Специалистов, главных администраторов, распорядителей и получателей бюджетных средств, унитарных предприятий, получающих бюджетные средства, бюджетных, казенных, автономных учреждений, руководителей и членов аудиторских групп, субъектов внутреннего финансового аудита в органах исполнительной власти и органах муниципального управления.
Нормативно-правовое регулирование, организация и внедрение системы внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.
Нормативно-правовые основы осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, вносимые Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ.
Система внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств, ее связь с системой внутреннего финансового контроля, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Новеллы нормативно-правовых актов в сфере внутреннего финансового аудита, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Стандарты внутреннего финансового аудита (вступают в силу с 01.01.2020 года):
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита".
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита".
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита".
Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822 (в последней редакции) "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита" на практике.
Организация внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств:
Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.
Субъекты, объекты, контрольные действия. Способы проведения контрольных действий.
Риск-ориентированный подход к организации контрольной и аудиторской деятельности.
Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок. Формирование программы аудита.
Выбор приоритетных направлений аудита системы внутреннего финансового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств.
Определение значений приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности.
Формирование аудиторской группы, привлечение экспертов.
Проведение аудиторских проверок.
Составление заключения по результатам аудиторской проверки, Отчета о результатах проверки, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Показатели оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных средств.
Соглашение о передаче полномочия распорядителя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Разработка мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Организация внутреннего финансового аудита у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Мониторинг процедур внутреннего финансового контроля и оценка надежности системы внутреннего финансового контроля у главного администратора бюджетных средств.
Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 (в последней редакции) "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля" на практике.
Задачи внутреннего финансового контроля. Процедура внутреннего финансового контроля. Этапы организации и осуществления внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур. Детализация внутренних бюджетных процедур, выделение процессов и операций. Порядок формирования перечня операций.
Выбор контрольных действий для проведения внутреннего финансового контроля.
Бюджетные риски: понятие бюджетных рисков, выявление бюджетных рисков, построение карты бюджетных рисков.
Порядок разработки карты внутреннего финансового контроля. Пример заполнения карты.
Организация проведения мониторинга и показатели мониторинга.
Порядок составления и ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.
Порядок составления и представлению отчета о результатах внутреннего финансового контроля.
Ошибки организации системы внутреннего финансового контроля.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: новеллы законодательства. Стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (вступают в силу с 01.07.2020 г.).
Внутренний контроль и внутренний аудит закупок:
Организация системы контроля и аудита в сфере закупок.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие контроль и аудит в сфере закупок. Новеллы законодательства в сфере закупок.
Субъекты и объекты контроля и аудита в системе закупок. Полномочия должностных лиц при проведении контроля и аудита.
Контрольные мероприятия: виды и порядок проведения.
Порядок составления и представлению отчета о результатах внутреннего контроля и внутреннего аудита закупок.
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Система оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.
Мониторинг качества финансового менеджмента: цели и результаты мониторинга, подходы к проведению мониторинга.
Источники информации для проведения мониторинга качества финансового менеджмента.
Нормативно-правовое регулирование системы мониторинга финансового менеджмент. Новеллы системы мониторинга финансового менеджмента.
Показатели, используемые для оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета.
Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств.
Интеграция внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в систему оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета.
Классификация и виды бюджетных нарушений и недостатков, выявленных при проведении внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отчетности. Порядок хранения отчетности.
Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.
Подготовка рекомендаций повышению экономности и результативности использования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Организация контроля за выполнением рекомендаций по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Практические аспекты внедрения системы внутреннего финансового аудита, примеры внедрения системы внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств.
Анализ ошибок, допускаемых при осуществлении внутреннего финансового аудита и оценке эффективности внутреннего финансового контроля.
Ответы на практические вопросы о практике проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в бюджете.
Кандидат экономических наук, сертифицированный региональный менеджер, преподаватель в сфере управления инвестиционными проектами, инвестиционного анализа, бизнес-планирования, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса.
Занимается подготовкой и переподготовкой специалистов в сфере управления инвестиционными проектами, инвестиционного анализа, бизнес-планирования, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса.
Образование:
Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН)
Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ,
Московская школа управления Сколково,
Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Опыт работы:
Директор консалтинговой компании «Агентство инвестиционного и финансового консалтинга» (ИП Заводина А.В.), инвестиционный и финансовый консультант, руководитель проектов: бизнес-планирование, бизнес-консалтинг, финансовый анализ деятельности компании, финансовый инжиниринг, построение системы бюджетирования компании, подготовка заявок на получение бюджетного, кредитного финансирования инвестиционных проектов, на получение мер поддержки государственных институтов развития, подбор персонала, обучение.
Версия для печати
Виды скидок
Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте
6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии
7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»
15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*
*Общие условия по программе лояльности:
Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2020.
Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!