Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в бюджетных, автономных и казенных учреждениях в 2020 году. Курс в Санкт-Петербурге + Онлайн-трансляция

Курс рассматривает практические вопросы организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в бюджетных, автономных и казенных учреждениях.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

  • Отзывы

Место проведения

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

12-14 Октября 2020 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.

Проверка онлайн-трансляции

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

Для кого предназначен

Руководителей, главных бухгалтеров, юристов, аудиторов, специалистов бюджетных, автономных и казенных учреждений, централизованных бухгалтерий, главных распорядителей бюджетных средств, учредителей учреждений, органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Оферты на региональных порталах поставщиков

№ ТРУ: 300845601.000000006_19

Нормативно-правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюджете.
Задачи внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита.
Субъекты, объекты, контрольные действия. Способы проведения контрольных действий.

Внутренний контроль и внутренний аудит закупок:

  • Соблюдения требований к обоснованию закупок, и обоснованности закупок;
  • Соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
  • Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
  • Контроль применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
  • Контроль соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
  • Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
  • Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Внутренний контроль у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Обязанность принимать к бухгалтерскому учету первичные (сводные) учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля. Федеральные стандарты организаций государственного сектора.

Внутренний контроль и внутренний аудит у главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС).
Самоконтроль. Контроль по уровню подчиненности и контроль по уровню подведомственности.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: органы, объекты, субъекты, задачи, методы, контрольные процедуры, оформление результатов проверки.

Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» на практике.

  • Задачами внутреннего финансового контроля.
  • Бюджетные риски: риски несоблюдения бюджетного законодательства; риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств; риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции; риски недостижения целевых значений.
  • Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур.
  • Контроль обоснованности формирования, своевременности финансирования, полноты и качества выполнения государственного (муниципального) задания.
  • Контроль за наличием и движением имущественных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
  • Контроль обоснованности расходов на оплату труда.
  • Контроль экономической эффективности расходования бюджетных средств и целевого использования бюджетных средств.
  • Осуществление внутреннего контроля качества ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Увязка показателей; удаленный мониторинг ключевых показателей.
  • Внутренний финансовый контроль главного администратора (администратора) бюджетных средств. Карта внутреннего финансового контроля.

Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822 (в последней редакции) "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита" на практике.

Осуществление внутреннего финансового аудита:

  • Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок. Формирование программы аудита.
  • Выбор приоритетных направлений аудита системы внутреннего финансового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств.
  • Определение значений приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности.
  • Проведение аудиторских проверок.
  • Составление Акта по результатам аудиторской проверки, Отчета о результатах проверки, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
  • Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
  • Расчет показателей оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных средств.
  • Соглашение о передаче полномочия распорядителя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита.

Классификация и виды нарушений.

  • Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
  • Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.
  • Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля и внутреннего аудита, организация их хранения.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетности.

Ответственность за правонарушения действующего законодательства.
Обзор арбитражной практики.

Ответы на практические вопросы о практике проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в бюджете.

  • Спикер

    Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН). Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ, Московская школа управления Сколково, Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


  • Спасибо лектору, было очень интересно и познавательно. Особенно интересными были изменения в законодательстве и их применение.
    Хлебникова Л.В., Начальник отдела финансового контроля, Министерство экономического развития Иркутской области
  • Интересно поданный материал. Особенно понравилась актуальность информации в соответствии с изменениями нормативной базы.
    Перевалова Е.Г., Ведущий советник отдела финансового контроля и государственных закупок, Министерство экономического развития Иркутской области
  • Изучение программы дало полное понятие о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в бюджетных и автономных учреждениях. Особенно интересным был подробный разбор изменений законодательства в сфере внутреннего финансового контроля и аудита.
    Макаров А.И., Начальник отдела финансового контроля, Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
  • Программа познавательная, доступная для понимания, интересная. Все было интересно.
    Козлова Т.Ю., Начальник контрольно-ревизионного отдела, Комитет финансов администрации МО Всеволожский МР
  • Программа актуальна, очень важна и интересна. Материал изложен доступно, все внятно и понятно. Рекомендую всем специалистам, кто непосредственно работает или хоть как-то связан с этой сферой деятельности.
    Видусова С.Н., Бухгалтер учетно-расчетной группы объединенной бухгалтерии, Войсковая часть 3693
  • Курсы проведены на высоком уровне, все было доведено доступно и понятно. Огромное спасибо! Все было новым и интересным.
    Кошина Н.Ю., Заместитель начальника финансового управления, Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой ЯНАО
  • Давно хотела получить портфель знаний и разъяснений. Особенно интересной была информация о том, как упростить процесс. Понятие аудита в бюджете. Анализ подготовки субъекта аудита.
    Давыдова О.С., Заместитель руководителя, начальник организационно-правового управления, Агентство по рыболовству Сахалинской области
  • Очень полезная, важная информация. Хотелось бы, чтоб большее число посещало аналогичные курсы, и мне бы хотелось еще и еще обучаться.  Для меня вся тема нова, ВФА - это то, чего у нас нет, но должно быть. Разъяснен весь механизм, включая НПА, ясны цели этого нововведения.
    Зенина Т.В., Главный специалист бюджетного отдела Финуправления, Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский
  • Программа актуальна, структурированно выстроена. Особенно интересными были разъяснения практического внедрения финансового аудита.
    Морозова Л.И., Начальник отдела по экономике и закупкам, Сергеево-Посадский социально-экономический техникум ГКПОУ МО
  • Тема программы имеет особую актуальность. Особенно интересным был внутренний финансовый аудит - подходы к проведению проверок.
    Кузьмичева Н.А., Начальник отдела бюджета и программ Министерства транспорта и дорожного хозяйства, МТиДХ Республики Хакасия
  • Нашей организации потребовалась именно такая тема обучения (в самую точку). Особенно интересным было проведение и порядок проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Дополнительных вопросов не имеется.
    Очур Е.К., Консультант отдела бюджетного учета, делопроизводства, правого и кадрового обеспечения, МЗиИО Республики Тыва
  • Специалист (лектор) очень высокой категории. Лекции очень понравились. Получила ответы на все свои вопросы. Очень много новой и полезной информации для работы.
    Белоусова О.Г., Главный специалист отдела приватизации и аренды, ДИО ВО
  • Очень понравилось. Программа новая, поэтому все интересно. Эту тему можно слушать и слушать, очень много нового.
    Новожилова Н.А., Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, ФУА Горноуральского ГО
  • Интересная, познавательная, актуальная программа. Доступное изложение материала. Особенно интересной была оценка рисков, организация и взаимосвязь ВФК и ВФА, методика проведения ВФК и ВФА. Хотелось бы еще разобрать опыт регионов по теме "Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит".
    Пузанкова М.В., Главный специалист отдела прогнозирования и анализа доходов бюджета, ФУА МО г. Майкоп
  • Преподаватель интересно и доступно доводит материал по программе. Участие членов группы обучения в обсуждении учебных материалов на практике. Хотелось бы еще разобрать взаимосвязь уровней контроля.
    Морозов Д.М., Начальник отдела финансового контроля, УФЭиИО ГО Эгвекинот
  • Полезный курс, появилось понимание, что такое ВФК и ВФА, как его осуществлять и для чего это нужно делать. Особенно интересным был внутренний контроль и внутренний аудит закупок. Хотелось бы еще разобрать контроль обоснованности формирования, полноты и качества выполнения государственного (муниципального) задания.
    Вакулевич А.М., Исполняющий обязанности начальника отдела финансового контроля, Управление финансов администрации г. Волжского
  • Программа актуальна, материал предоставляется доступно, в полном объеме. Особенно интересными были практические аспекты проведения внутреннего финансового контроля (техника). Хотелось бы еще разобрать организацию процесса применительно к действующим НПА региона.
    Елькина М.Д., Руководитель финансово-экономического управления департамента, ДпвоОБСО
  • Программа очень качественная; подача информации очень интересная, живая. Почти все было новым и интересным.
    Иванилов В.Н., Консультант департамента, ДпвоОБСО
  • Насыщенная, очень содержательная и необходимая программа. Программа была интересной и полезной. Получила нужную, полезную, сгруппированную информацию по организации ВФК и ВФА. Очень хорошо, что была возможность сразу задать возникающие вопросы и, самое главное, получить на них ответы, причем все на очень доступном языке и на доступных примерах. Особенно интересной была практическая значимость полученных знаний.
    Русакова Е.И., Заместитель главного врача по экономическим вопросам, ККБСМП КГБУЗ
  • Программа очень актуальна для всех участников бюджетного процесса, учитывает последние изменения законодательства и позволяет приобрести практические навыки работы в новых условиях, выстроить систему имеющихся знаний. Интересным было практическое занятие. "Хотелось бы еще разобрать:
    - возможность автоматизации ВФК и ВФА;
    - возможность высказать св.замечания и предложения членам раб.групп Минфина для последних изменений учета при актуализации бюджетного законодательства."
    Зайцева Е.Ю., Председатель комитета по вопросам правового обеспечения и автоматизации бюджетного процесса, УФАТР
  • Прекрасное раскрытие и подача нового материала.
    Иванова О.В., Главный бухгалтер, НГУАДИ ФГБОУ ВО
Добавить отзыв
Артикул: СП07394
Стоимость участия:
32 900.-
30 926.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Артикул: СП07393
Онлайн-трансляция:
26 300.-
24 722.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается

Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия