Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в бюджетных, автономных и казенных учреждениях в 2021 году. Курс в Санкт-Петербурге + Онлайн-трансляция

Курс рассматривает практические вопросы организации и осуществления внутреннего финансового аудита в бюджетных, автономных и казенных учреждениях.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

  • Отзывы

Место проведения

г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 19, офисный центр «Место встречи», 2 этаж.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

29-31 Марта 2021 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.

Проверка онлайн-трансляции

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

Для кого предназначен

Руководителей, главных бухгалтеров, юристов, аудиторов, специалистов бюджетных, автономных и казенных учреждений, централизованных бухгалтерий, главных распорядителей бюджетных средств, учредителей учреждений, органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Оферты на региональных порталах поставщиков

№ ТРУ: 300845601.000000006_19

Нормативно-правовое регулирование внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателей бюджетных средств.

  • Нормативно-правовые основы осуществления внутреннего финансового аудита. Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, вносимые Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ.
  • Система внутреннего финансового аудита с системой внутреннего финансового контроля, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, системой показателей качества финансового менеджмента.
  • Новеллы нормативно-правовых актов в сфере внутреннего финансового аудита, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Стандарты внутреннего финансового аудита:

  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».
  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».
  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».
  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита».
  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита».
  • Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» (проект).

Организация и осуществление внутреннего финансового аудита:

  • Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового аудита.
  • Субъекты, объекты, контрольные действия. Способы проведения контрольных действий.
  • Риск-ориентированный подход к организации контрольной и аудиторской деятельности.
  • Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок.
  • Формирование аудиторской группы, привлечение экспертов.
  • Проведение аудиторских мероприятий.
  • Составление заключения по результатам аудиторских мероприятий, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
  • Реализация результатов аудиторских мероприятий.
  • Оценка надежности внутреннего финансового контроля.
  • Соглашение о передаче полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита.
  • Разработка мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового аудита.

Мониторинг процедур внутреннего финансового контроля и оценка надежности системы внутреннего финансового контроля.

  • Задачи внутреннего финансового контроля. Процедура внутреннего финансового контроля. Этапы организации и осуществления внутреннего финансового контроля.
  • Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур. Детализация внутренних бюджетных процедур, выделение процессов и операций. Порядок формирования перечня операций.
  • Выбор контрольных действий для проведения внутреннего финансового контроля.
  • Бюджетные риски: понятие бюджетных рисков, выявление бюджетных рисков, построение карты бюджетных рисков.
  • Организация проведения мониторинга внутреннего финансового контроля.
  • Порядок составления и представлению отчета о результатах мониторинга внутреннего финансового контроля.
  • Ошибки организации системы внутреннего финансового контроля.

Подготовка и представление годовых отчетов о состоянии внутреннего финансового аудита.

  • Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового аудита. Порядок хранения отчетности.
  • Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.
  • Подготовка рекомендаций по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового аудита.
  • Организация контроля за выполнением рекомендаций по результатам внутреннего финансового аудита.

Особенности организации и осуществления внутреннего финансового аудита у подведомственных государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Организация внутреннего контроля в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждениях.

Контроль учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Ведомственный контроль в сфере закупок. Внутренний финансовый аудит закупок. Рассмотрение сквозного практического примера по проведению внутреннего финансового аудита закупок, включая планирование, проведение аудиторских мероприятий, реализацию результатов.

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: новеллы законодательства.

Классификация и виды бюджетных нарушений и недостатков, выявленных при проведении внутреннего финансового аудита.

Ответственность за правонарушения действующего законодательства.

Обзор арбитражной практики.

Практические аспекты внедрения системы внутреннего финансового аудита, примеры внедрения системы внутреннего финансового аудита в бюджетных, автономных, казенных учреждениях.

Организация и осуществление внутреннего финансового аудита (практические примеры):

  • Рассмотрение сквозных практических примеров по проведению внутреннего финансового аудита включая планирование, проведение аудиторских мероприятий, реализацию результатов.

Анализ ошибок, допускаемых при осуществлении внутреннего финансового аудита.

Ответы на практические вопросы о практике проведения внутреннего финансового аудита в бюджете.

  • Спикер

    Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН). Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ, Московская школа управления Сколково, Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


  • Спасибо лектору, было очень интересно и познавательно. Особенно интересными были изменения в законодательстве и их применение.
    Хлебникова Л.В., Начальник отдела финансового контроля, Министерство экономического развития Иркутской области
  • Интересно поданный материал. Особенно понравилась актуальность информации в соответствии с изменениями нормативной базы.
    Перевалова Е.Г., Ведущий советник отдела финансового контроля и государственных закупок, Министерство экономического развития Иркутской области
  • Изучение программы дало полное понятие о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в бюджетных и автономных учреждениях. Особенно интересным был подробный разбор изменений законодательства в сфере внутреннего финансового контроля и аудита.
    Макаров А.И., Начальник отдела финансового контроля, Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
  • Программа познавательная, доступная для понимания, интересная. Все было интересно.
    Козлова Т.Ю., Начальник контрольно-ревизионного отдела, Комитет финансов администрации МО Всеволожский МР
  • Программа актуальна, очень важна и интересна. Материал изложен доступно, все внятно и понятно. Рекомендую всем специалистам, кто непосредственно работает или хоть как-то связан с этой сферой деятельности.
    Видусова С.Н., Бухгалтер учетно-расчетной группы объединенной бухгалтерии, Войсковая часть 3693
  • Курсы проведены на высоком уровне, все было доведено доступно и понятно. Огромное спасибо! Все было новым и интересным.
    Кошина Н.Ю., Заместитель начальника финансового управления, Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой ЯНАО
  • Давно хотела получить портфель знаний и разъяснений. Особенно интересной была информация о том, как упростить процесс. Понятие аудита в бюджете. Анализ подготовки субъекта аудита.
    Давыдова О.С., Заместитель руководителя, начальник организационно-правового управления, Агентство по рыболовству Сахалинской области
  • Очень полезная, важная информация. Хотелось бы, чтоб большее число посещало аналогичные курсы, и мне бы хотелось еще и еще обучаться.  Для меня вся тема нова, ВФА - это то, чего у нас нет, но должно быть. Разъяснен весь механизм, включая НПА, ясны цели этого нововведения.
    Зенина Т.В., Главный специалист бюджетного отдела Финуправления, Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский
  • Программа актуальна, структурированно выстроена. Особенно интересными были разъяснения практического внедрения финансового аудита.
    Морозова Л.И., Начальник отдела по экономике и закупкам, Сергеево-Посадский социально-экономический техникум ГКПОУ МО
  • Тема программы имеет особую актуальность. Особенно интересным был внутренний финансовый аудит - подходы к проведению проверок.
    Кузьмичева Н.А., Начальник отдела бюджета и программ Министерства транспорта и дорожного хозяйства, МТиДХ Республики Хакасия
  • Нашей организации потребовалась именно такая тема обучения (в самую точку). Особенно интересным было проведение и порядок проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Дополнительных вопросов не имеется.
    Очур Е.К., Консультант отдела бюджетного учета, делопроизводства, правого и кадрового обеспечения, МЗиИО Республики Тыва
  • Специалист (лектор) очень высокой категории. Лекции очень понравились. Получила ответы на все свои вопросы. Очень много новой и полезной информации для работы.
    Белоусова О.Г., Главный специалист отдела приватизации и аренды, ДИО ВО
  • Очень понравилось. Программа новая, поэтому все интересно. Эту тему можно слушать и слушать, очень много нового.
    Новожилова Н.А., Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, ФУА Горноуральского ГО
  • Интересная, познавательная, актуальная программа. Доступное изложение материала. Особенно интересной была оценка рисков, организация и взаимосвязь ВФК и ВФА, методика проведения ВФК и ВФА. Хотелось бы еще разобрать опыт регионов по теме "Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит".
    Пузанкова М.В., Главный специалист отдела прогнозирования и анализа доходов бюджета, ФУА МО г. Майкоп
  • Преподаватель интересно и доступно доводит материал по программе. Участие членов группы обучения в обсуждении учебных материалов на практике. Хотелось бы еще разобрать взаимосвязь уровней контроля.
    Морозов Д.М., Начальник отдела финансового контроля, УФЭиИО ГО Эгвекинот
  • Полезный курс, появилось понимание, что такое ВФК и ВФА, как его осуществлять и для чего это нужно делать. Особенно интересным был внутренний контроль и внутренний аудит закупок. Хотелось бы еще разобрать контроль обоснованности формирования, полноты и качества выполнения государственного (муниципального) задания.
    Вакулевич А.М., Исполняющий обязанности начальника отдела финансового контроля, Управление финансов администрации г. Волжского
  • Программа актуальна, материал предоставляется доступно, в полном объеме. Особенно интересными были практические аспекты проведения внутреннего финансового контроля (техника). Хотелось бы еще разобрать организацию процесса применительно к действующим НПА региона.
    Елькина М.Д., Руководитель финансово-экономического управления департамента, ДпвоОБСО
  • Программа очень качественная; подача информации очень интересная, живая. Почти все было новым и интересным.
    Иванилов В.Н., Консультант департамента, ДпвоОБСО
  • Насыщенная, очень содержательная и необходимая программа. Программа была интересной и полезной. Получила нужную, полезную, сгруппированную информацию по организации ВФК и ВФА. Очень хорошо, что была возможность сразу задать возникающие вопросы и, самое главное, получить на них ответы, причем все на очень доступном языке и на доступных примерах. Особенно интересной была практическая значимость полученных знаний.
    Русакова Е.И., Заместитель главного врача по экономическим вопросам, ККБСМП КГБУЗ
  • Программа очень актуальна для всех участников бюджетного процесса, учитывает последние изменения законодательства и позволяет приобрести практические навыки работы в новых условиях, выстроить систему имеющихся знаний. Интересным было практическое занятие. "Хотелось бы еще разобрать:
    - возможность автоматизации ВФК и ВФА;
    - возможность высказать св.замечания и предложения членам раб.групп Минфина для последних изменений учета при актуализации бюджетного законодательства."
    Зайцева Е.Ю., Председатель комитета по вопросам правового обеспечения и автоматизации бюджетного процесса, УФАТР
  • Прекрасное раскрытие и подача нового материала.
    Иванова О.В., Главный бухгалтер, НГУАДИ ФГБОУ ВО
Добавить отзыв
Артикул: СП08245
Стоимость участия:
32 900.-
30 926.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Артикул: СП08591
Онлайн-трансляция:
26 300.-
24 722.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается

8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас не работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия